/ 核數師 / 技術內部審計員職位描述 / 角色 / 職責同責任樣本

技術內部審計員職位描述 / 角色 / 職責同責任樣本

職位描述 / 角色 / 職責同責任樣本

  • 透過進行面試審查和觀察相關工作, 根據審計計劃進行現場工作, 並檢查相關證明文件, 從而執行審計現場工作
  • 通過研究潛在審計並參加會議, 制定審計範圍和目標, 協助進行審計規劃
  • 通過與主管進行相應互動, 並提供反饋同意見
  • 通過審查通過證據獲得嘅材料, 編寫工作文件和報告調查結果, 編寫簡明的工作文件並記錄審計結果和建議
  • 跟進審計意見, 確保執行建議的糾正措施
  • 通過學習系統執行特殊項目, 提取數據並評估流程, 以確保符合法規
  • 為各種董事會同委員會提供員工支持, 參加並參加專業小組會議
  • 與業務審計專家聯繫, 全面負責規劃和執行一般系統和應用程序控制 it 流程項目管理和數據完整性的審計
  • 利用系統和數據知識參與 it 集成審計的規劃
  • 負責質素保證程序以及與處理數據數據安全問題和編程準則相關的流程
  • 執行管理層同審計委員會定義嘅信息技術審計
  • 確定和評估組織嘅風險領域, 為制定年度審計計劃提供投入
  • 確定開發和記錄審計問題和建議溝通或協助向管理層傳達審計同諮詢項目的結果
  • 透過個人聯繫和小組會議, 發展和維護高效嘅客戶同員工關係
  • 在管理會議和外部組織中代表對組織項目團隊的內部審計
  • 向內部審計人員和/或護理來源外部審計師提供培訓指導和指導, 以開展審計同其他審計相關問題
  • 起草個別審計的範圍和目標, 制定審計計劃
  • 利用數據提取分析和安全審查
  • 充當與業務合作夥伴的聯繫人, 確保全面了解數據流數據完整性和系統安全性
  • 評估 it 控制元素, 以降低與業務信息的機密性完整性和可用性有關的 it 風險
  • 參與集團內部審計部戰略預算同規劃流程嘅制定
  • 為年度審計計劃的編制提供投入
  • 促進有效利用審計時間預算, 幫助在年底前完成年度審計計劃
  • 與團隊協作, 規劃和開發審計活動
  • 通過與被審計部門保持關係嚟實施審計計劃, 以便訪問其文檔報告系統和人員
  • Assist both Management and the Audit Committee by examining evaluating reporting and recommending improvements on the adequacy and effectiveness of Management s risk processes
  • Identify and evaluate significant risk exposures in the normal course of duty
  • Determine whether appropriate risk management processes are in place adequate and effective and recommend improvements
  • Provide assurance on whether IDB Group risk management process is sufficient to protect the assets reputation and ongoing operations of the Group
  • Identify the critical and consequence impact of the risk exposure to achieving objectives
  • Evaluate the adequacy and effectiveness of the controls to mitigate risks encompassing IDB s governance operations and information systems
  • 肯定係既定目標, 使業務流程面臨實現嘅風險
  • 協助管理層授權嘅任何特別審計任務或調查
  • 透過提供責任領域的研究參與審計委員會
  • 參與制定對美洲開發銀行集團風險管理流程同控制制度的總體判斷意見, 向高級管理層同審計委員會提出
  • 審查內部控制, 並提出任何必要的改進意見
  • 實施欺詐侵吞偵查調查預防和報告計劃
  • 內部審計師會負責規劃其內部審計計劃
  • 政策程序執行內部審計計劃並參與流程和內部控制改進計劃
  • 審查和評估系統流程同控制嘅運作
  • 確定影響和評估影響實現公司目標的風險
  • 評估分配和利用資源嘅經濟同效率
  • 審查同適用政策的遵守情況計劃程序和法規
  • 協助管理層識別和評估戰略風險
  • 設計審計方案, 監督關鍵審計任務, 跟蹤建議實施進度
  • 能夠定義問題收集數據建立事實並得出有效結論
  • 制定適當的政策和程序, 以指導內部審計職能並確保所交付的保證服務嘅質素
  • 必要時與上述領域的外部審計師協調
  • 成功制定反欺詐政策同反欺詐程序
  • 通過針對業務風險同財務風險進行風險評估, 規劃和制定審計策略和程序
  • 諗住 swot 分析和測試對業務同會計流程的關鍵控制
  • 參與流程和內部控制改進計劃與管理人員協商, 就廣泛的內部審計問題與其他管理人員會面
  • 展示高標準的行為和道德, 以及適當的判斷獨立性和判斷力
  • 協助調查組織內嘅重大可疑欺詐活動, 並將結果通知會計官同管理層
  • 執行審核程序, 以驗證控制是否通過測試同面試技術運行
  • 控制環境的有效性與有效性分析與總結
  • 確定控制差距同改進機會
  • 按照審計部門和內部審計員協會國際審計協會的標準記錄審計工作的結果
  • 評估和促進對內部控制政策嘅遵守
  • 就內部控制提供建議, 並參與加強集團內部的內部審計標準同做法
  • 需要不時向管理層更新所有分配的工作和說明

關於雅各。

仲 check

sr 內部審計師職位描述示例

職位描述 / 角色 / 職責與責任樣本與內部審計經理合作 …

留言

您的電子郵件地址就不會發佈. 標記為必填字段 *