Rumah / akuntan / Teknis Internal Auditor Job Description / peran / Tugas dan Tanggung Jawab Sampel

Teknis Internal Auditor Job Description / peran / Tugas dan Tanggung Jawab Sampel

Uraian Tugas / peran / Tugas dan Tanggung Jawab Sampel

  • Lakukan lapangan Audit dengan melakukan wawancara meninjau dan mengamati kerja yang bersangkutan mempertahankan kerja lapangan sesuai dengan program audit dan pemeriksaan terkait dokumentasi pendukung
  • Membantu dalam perencanaan pemeriksaan dengan melakukan penelitian untuk audit potensial dan berpartisipasi dalam pertemuan untuk mengembangkan ruang lingkup audit dan tujuan
  • Berinteraksi dengan klien lapangan dengan sesuai dengan supervisor dan memberikan umpan balik dan rekomendasi
  • Siapkan kertas kerja dan melaporkan temuan dengan meninjau bahan diperoleh bukti mempersiapkan kertas kerja ringkas dan mendokumentasikan temuan audit dan rekomendasi
  • Menindaklanjuti rekomendasi audit untuk memastikan pelaksanaan tindakan korektif direkomendasikan
  • Melakukan proyek-proyek khusus oleh sistem untuk mengekstrak data dan mengevaluasi proses belajar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
  • Memberikan dukungan staf untuk berbagai dewan dan komisi menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan kelompok profesional
  • Secara keseluruhan bertanggung jawab untuk perencanaan dan melakukan audit sistem umum dan pengendalian aplikasi proses TI manajemen proyek dan integritas data dalam hubungan dengan spesialis audit yang bisnis
  • Leverage pengetahuan tentang sistem dan data untuk berpartisipasi dalam perencanaan audit IT terintegrasi
  • Bertanggung jawab untuk prosedur jaminan kualitas dan proses meninjau berkaitan dengan pengolahan masalah keamanan data data dan pedoman pemrograman
  • Mengeksekusi audit Teknologi Informasi seperti yang didefinisikan oleh Komite Audit manajemen dan
  • Mengidentifikasi dan mengevaluasi daerah risiko organisasi dan memberikan masukan untuk pengembangan rencana audit tahunan
  • Mengidentifikasi mengembangkan dan masalah audit dokumen dan rekomendasi Berkomunikasi atau membantu dalam mengkomunikasikan hasil audit dan konsultasi proyek untuk manajemen
  • Mengembangkan dan mempertahankan klien dan staf hubungan yang produktif melalui kontak individu dan pertemuan kelompok
  • Mewakili audit internal pada tim proyek organisasi pada pertemuan manajemen dan dengan organisasi eksternal
  • Memberikan atau membantu dalam memberikan pembinaan pelatihan dan bimbingan kepada staf audit internal dan atau Perawatan Sumber auditor eksternal dalam melakukan audit dan isu-isu terkait audit lainnya
  • Draft lingkup dan tujuan untuk audit individu dan mempersiapkan program audit
  • Melakukan analisis ekstraksi data dan tinjauan keamanan memanfaatkan
  • Bertindak sebagai penghubung dengan mitra bisnis untuk memastikan pemahaman penuh integritas data aliran data dan sistem keamanan
  • Menilai IT mengontrol elemen untuk mengurangi risiko TI mengenai integritas kerahasiaan dan ketersediaan informasi bisnis
  • Berpartisipasi dalam pengembangan anggaran strategi dan perencanaan proses Departemen Group Internal Audit
  • Memberikan masukan ke dalam penyusunan rencana audit tahunan
  • Memfasilitasi pemanfaatan yang efektif dari anggaran waktu audit untuk membantu menyelesaikan rencana audit tahunan pada akhir tahun
  • Berkolaborasi dengan Tim untuk merencanakan dan mengembangkan kegiatan audit
  • Melaksanakan rencana audit menjaga hubungan dengan departemen diaudit untuk mendapatkan akses ke dokumentasi mereka melaporkan sistem dan personil
  • Membantu kedua Manajemen dan Komite Audit dengan memeriksa mengevaluasi pelaporan dan merekomendasikan perbaikan pada kecukupan dan efektivitas proses risiko manajemen s
  • Mengidentifikasi dan mengevaluasi eksposur risiko yang signifikan dalam kegiatan normal tugas
  • Menentukan apakah proses manajemen risiko yang tepat berada di tempat yang memadai dan efektif dan merekomendasikan perbaikan
  • Memberikan jaminan apakah proses manajemen risiko IDB Group adalah cukup untuk melindungi reputasi aset dan operasi yang sedang berlangsung dari Grup
  • mengidentifikasi kritis dan konsekuensi dampak dari eksposur risiko untuk tujuan mencapai
  • Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian untuk mengurangi risiko meliputi operasi pemerintahan IDB dan sistem informasi
  • Mengidentifikasi tujuan yang ditetapkan dari proses memberi bisnis risiko untuk mencapai
  • Membantu dalam setiap penugasan audit khusus atau investigasi diamanatkan oleh Manajemen
  • Berpartisipasi dalam komite audit dengan memberikan masukan dari wilayah tanggung jawab
  • Berpartisipasi dalam merumuskan pendapat penilaian keseluruhan tentang proses manajemen risiko IDB Group dan sistem kontrol untuk manajemen senior dan Komite Audit
  • Tinjau pengendalian internal dan membuat rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan
  • Menerapkan pencegahan penipuan penggelapan deteksi investigasi dan Program pelaporan
  • Auditor internal yang akan bertanggung jawab untuk merencanakan program audit internal
  • Prosedur kebijakan melaksanakan rencana audit internal dan berpartisipasi dalam proses dan inisiatif perbaikan pengendalian internal
  • Dan menilai fungsi proses sistem dan kontrol
  • Mengidentifikasi menilai dan mengevaluasi risiko yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan
  • Evaluasi ekonomi dan efisiensi dengan mana sumber daya yang dialokasikan dan dimanfaatkan
  • Ulasan sesuai dengan kebijakan yang berlaku berencana hukum dan peraturan prosedur
  • Membantu manajemen dengan mengidentifikasi dan menilai risiko strategis
  • program Audit desain dan mengawasi dalam tugas audit yang penting menindaklanjuti kemajuan pelaksanaan rekomendasi
  • Kemampuan untuk mendefinisikan masalah mengumpulkan data membangun fakta dan menarik kesimpulan yang valid
  • Menetapkan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk membimbing fungsi audit internal dan menjamin kualitas layanan jaminan disampaikan
  • Berkoordinasi dengan auditor eksternal di daerah atas jika perlu
  • Berhasil mengembangkan Anti-Fraud Kebijakan dan Prosedur Anti-Fraud
  • Perencanaan dan mengembangkan strategi dan prosedur audit dengan melakukan penilaian risiko dalam menanggapi risiko bisnis dan risiko keuangan
  • Persiapan analisis SWOT dan pengujian kontrol kunci atas proses bisnis dan akuntansi
  • Berpartisipasi dalam proses dan perbaikan pengendalian internal inisiatif Confer dengan staf manajemen dan bertemu dengan lainnya di-biaya pada berbagai isu audit internal
  • Menunjukkan standar perilaku dan etika serta kemandirian pertimbangan yang tepat dan kebijaksanaan
  • Membantu dalam penyelidikan kegiatan penipuan yang dicurigai signifikan dalam organisasi dan memberitahukan Officer dan pengelolaan hasil Akuntansi
  • Melakukan prosedur audit untuk memverifikasi bahwa kontrol beroperasi melalui pengujian dan teknik wawancara
  • Menganalisa dan menyimpulkan pada efektivitas dan efisiensi lingkungan pengendalian
  • Mengidentifikasi kesenjangan kontrol dan peluang untuk perbaikan
  • Mendokumentasikan hasil dari pekerjaan audit sesuai dengan departemen audit dan Institute of Internal Auditors standar IIA
  • Menilai mengevaluasi dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian internal
  • Memberikan nasihat tentang pengendalian internal dan berpartisipasi dalam meningkatkan standar audit internal dan praktek dalam kelompok
  • Semua pekerjaan yang ditugaskan dan klarifikasi diperbarui untuk manajemen dari waktu ke waktu

Tentang Jacob

periksa juga

Sr Internal Auditor Job Description Contoh

Uraian Tugas / peran / Tugas dan Tanggung Jawab Sampel Bekerja dengan Manajer Audit Intern …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *